工作职责:
1.根据审计计划或者公司安排,比较独立开展内部审计项目,包括:根据要求制定审计工作方案,独立实施现场审计,形成明确审计结论,针对发现问题能提出合理有效的整改意见,提交审计报告;
2.对内部审计工作有一定认识,能组织、协调、配合各种内外部检查、自查。
任职资格:
1.硕士及以上学历;
2.审计、会计、金融学、经济学专业;
3.具有3年以上审计或金融行业工作经验,四大会计师事务所或者国内大型会计师事务所金融行业审计工作经验者优先;
4.了解保险资产管理业务和行业监管要求,熟悉金融企业内部控制;熟练掌握审计技术;具有较强快速学习能力、沟通协调能力,以及良好的文字功底。