工作职责:
1、在指导下执行规定审计程序,发现问题,形成初步结论; 2、在指导下跟踪监管政策变化,对阶段性内审工作重点形成提供初步支持;3、有关外部检查、自查工作的协调、配合等。
任职资格:
1.硕士及以上学历;2.会计、审计、经济、管理等相关专业;3.学习成绩优秀,具备较强学习能力和沟通协调能力,具备团队合作意识和大局意识。